什么是涉税鉴证?
通过对企业以往的包括账务处理等的涉税处理情况进行全面的合法性审计,出具符合税法要求的事实真相陈述报告,以供税务机 关等使用报告的立体采信。企业面临税务稽查、并购交易、变更或者注销税务登记……等问题时,以下问题会引起管 层的关注:以往的税务处理方式有无错误?是否合法?有没有税务风险?如何规避以往错误税务处理事项造成的风险等等。如果企业正面临此类问 题,我们可以对企业以往的税务账项处理情况进行全面的合法性审计,查错防漏,并提出补救方案,避免客户被处以税务处罚或承担刑事责任的风险。
- 免费在线咨询15882000708
- 1企业所得税汇算清缴纳税申报鉴证
- 2企业研发费加计扣除的鉴证
- 3固定资产加速折旧申请鉴证
- 4土地增值税税款清算审核并出具鉴证报告
- 5企业财产损失所得税税前扣除的鉴证
- 6企业税前弥补亏损的鉴证
- 7企业所得税年度申报亏损鉴证
- 8高新技术企业资格认定鉴证
- 9房地产企业涉税审查并出具鉴证报告
- 10公益性群众团体资格认定鉴证
- 11退税申请的鉴证
- 12减免税申请的鉴证
- 13企业注销应纳税及已纳税鉴证
- 14税务稽查中涉税咨询和协调税务关系
- 15税前弥补亏损鉴证
1.根据客户提出的明确筹划意向及具体情况,设立税务筹划专项。
2.受托审查甲方纳税情况,完善纳税管理,降低税务风险。
3.在合同期内,执行方案的辅导工作。
4.制定进行审核鉴证的具体方案
5.提供税务筹划方案的设计,出具书面报告。
6.与主管税务机构充分沟通协调并促成认可结论
从事涉税鉴证多年的资深专家、注册税务师携一批优秀的业务人员为你提供最为专业的鉴证审核;善于与税务机关协调的资深专家为你提供周到的售后服务。
税收筹划长期不间断并适时跟进致力于研究税法及其在丰富实务工作中的运用,积累了大量的经验(包含不能成功和能够成功的案例),能够为委托方量身定制体现纳税人偏好的个性化筹划方案。在遵守税收法律、法规的前提下,对重 大投资、经营项目进行筹划;充分利用各项税收条款和优惠政策,为您提供节税方案;对存在两种以上纳税方案进行筹划和优化选择,并协助实施。有助于使纳税人整体税负下降、合法节税、帮助纳税人获得最大的税后收益。
- 01企业创立阶段税收筹划
- 02企业创立阶段税收筹划
- 03企业创立阶段税收筹划
- 04企业创立阶段税收筹划
- 05企业创立阶段税收筹划